Проводка поступления материала (MIGO)

Запуск

Для вызова транзакции проводки поступления материала на панели кнопок в верхней части экрана транзакции /TRL/XDE_INBOX необходимо нажать на кнопку migo, предварительно выделив необходимую строку с документом.

При нажатии данной кнопки Продукт вызывает транзакцию MIGO, предзаполняя поля транзакции данными входящего документа.

Примечание

Завершить проводку поступления материала необходимо вручную.

Проверки, выполняемые перед заполнением

Наличие номеров заказов/поставок в системе SAP

Номера заказов/поставок передаются контрагентом в определенном инфополе (см. раздел Передача номеров заказов, поставок, позиций и кодов материала).

Если контрагент вместе с документом не передал номера заказов/поставок, или если хотя бы один заказ/поставка с таким номером не существует в системе SAP, будет предоставлена возможность ручной обработки документа.

Актуальность заказа

В случае если все позиции заказов отмечены как удаленные, дальнейшее предзаполнение MIGO будет приостановлено.

Пользователь получит возможность указать другие номера заказов.

../../_images/image111.png

Сопоставление поставщика

Функционал сопоставляет поставщика, указанного в заказе/поставке (в том числе выбранном вручную), и контрагента, от которого поступил документ.

В случае если организации не совпадают, предзаполнение транзакции MIGO будет приостановлено, а пользователь получит сообщение lifnr.

Проверка позиций

Функционал проверяет позиции переданного или введенного вручную заказа на допустимость поставки.

Отсутствие открытых позиций в заказе

  • Если все позиции заказа не отмечены на поступление материала (ПоступлМтр на закладке Поставка), пользователь получит сообщение not_aval и предзаполнение транзакции MIGO будет приостановлено.

  • Если по всем позициям заказа не осталось открытых количеств, пользователь получит сообщение no_quan и предзаполнение транзакции MIGO будет приостановлено.

Наличие открытых позиций в заказе

Если в заказе есть открытые позиции, функционал выполнит сопоставление открытых позиций заказа и позиций, входящих в состав формализованного документа.

Внимание

Код материала, переданный контрагентом в дополнительных данных к документу, должен совпадать с кодом материала в учетной системе SAP (см. раздел Сопоставление позиций электронного документа и документа SAP).

Поля, заполняемые в транзакции MIGO

  • «Заказ на поставку» или «Входящая поставка» в верхней части основного экрана

    Номера заказов/поставок, переданные в дополнительных данных входящего документа.

  • «Накладная» в области данных заголовка
    • УПД 970 - <НомерДок;

    • УПД - <НомерСчФ>;

    • УКД - <НомерКСчФ>;

    • Документ о передаче товаров при торговых операциях - <НомДокПТ>.

  • «Количество в ЕИ ввода» в области подробных данных позиции
    • УПД 970 - <КолТов>;

    • УПД - <КолТов>;

    • УКД - <КолТовПосле>;

    • Документ о передаче товаров при торговых операциях - <НеттоПередано>.

  • «Единицы измерения» в области подробных данных позиции
    • УПД 970 - <НаимЕдИзм>;

    • УПД - <НаимЕдИзм>;

    • УКД - <ОКЕИТов_После>;

    • Документ о передаче товаров при торговых операциях - <НаимЕдИзм>.

Внимание

В случае если в справочнике SAP системы нет единиц измерения, указанных в xml, то поле с единицами измерения будет пустым.

../../_images/image18.png
  • «ОК» в позиционной части

    Заполненый чекбокс (галочка), в случае если сопоставление позиций по номеру материала в заказе/поставке и электронном документе прошло успешно.

Пример заполнения MIGO

../../_images/image141.png

Пример передаваемых с документом значений

Посмотреть переданные с документом теги можно в карточке документа, тр. /TRL/XDE_INBOX.

../../_images/image51.png